Faktúra č. 224040070

Číslo faktúry: 224040070

Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac január 2024

Dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o.

Adresa: Ivanská cesta 19, Bratislava, 82104

IČO: 48121347

DIČ: 2120060910

Odberateľ: Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o.

Adresa: Továrenská 1149/30, Spišská Belá, 05901

IČO: 55640443

DIČ: 2122049281

 

DÁTUM:

Dátum dodania: 31.01.2024

Dátum vyhotovenia: 31.01.2024

Dátum splatnosti: 14.02.2024

 

CENA:

Suma bez DPH: 30,00 €

DPH: Áno

Celkom k úhrade: 36,00 €