Faktúra č. 112412353

Číslo faktúry: 112412353

Predmet: Program OLYMP na 12 mesiacov s Balíkom služieb EXTRA

Dodávateľ: KROS, a. s.

Adresa: Bytčická 9009/14, Žilina, 01001

IČO: 31635903

DIČ: 2020450608

IČ DPH: SK2020450608

Odberateľ: Sociálny podnik Spišská Belá, s. r. o.

Adresa: Továrenská 1149/30, Spišská Belá, 05901

IČO: 55640443

DIČ: 2122049281

 

DÁTUM:

Dátum zverejnenia: 16.05.2024

Dátum vystavenia: 16.05.2024

Dátum splatnosti: 30.05.2024

Dátum doručenia: 16.05.2024

 

CENA:

Suma bez DPH: 312,00 €

DPH: Áno

Celkom k úhrade: 374,40 €